Vyrovnania prijatých faktúr

Zisti, ako môžeš v Logzi zobraziť zoznam, vyhľadávať, importovať a spravovať vyrovnania prijatých faktúr.

Prehľad funkcie

V tomto module si môžeš prezrieť vyrovnania prijatých faktúr: aká časť celkovej sumy prijatých faktúr bola vyrovnaná. Každý riadok zoznamu zobrazuje jedno vyrovnanie: jeho vlastný identifikátor, vyrovnanú prijatú faktúru, partnera a vyrovnanú sumu. Vyrovnania môžeš importovať aj zo súboru.

  • Prehľadný zoznam: vyrovnania sa zobrazujú podľa čísla dokladu, dátumu, partnera a sumy v tabuľke so stránkovaním.
  • Rýchle akcie: vybrané vyrovnanie môžeš otvoriť na zobrazenie alebo vymazať.
  • Import: vyrovnania môžeš hromadne zaevidovať zo súboru aj univerzálnym importom.
  • Export: zoznam si môžeš stiahnuť ako súbor XLSX.
  • Prispôsobiteľné zobrazenie: môžeš nastaviť stĺpce, počet riadkov na stranu a zoradenie.

Stav vyrovnania je Zaúčtované. Vymazané vyrovnanie zostáva v zozname viditeľné ako prečiarknutý riadok. Vyrovnania všetkých typov dokladov spolu opisuje návod Zoznam vyrovnaní.

Krok za krokom

1. Zobrazenie zoznamu a akcie, ktoré môžeš s vyrovnaniami vykonať

Kliknutím na Hlavné menu / Pokladňa / Vyrovnania / Prijaté faktúry sa zobrazia vyrovnania prijatých faktúr. Nad tabuľkou na karte Operácie nájdeš tlačidlá na prácu s vybraným vyrovnaním:

  • Otvoriť: zobrazí údaje vybraného vyrovnania v okne iba na čítanie (podrobnosti nižšie).
  • Vymazať: vymaže vybrané vyrovnanie. Systém si vyžiada potvrdenie a vymaže vždy jednu vybranú položku. Použi ho, ak bolo vyrovnanie zaevidované omylom.
  • Import: zaeviduje vyrovnania zo súboru. V tomto zozname je k dispozícii možnosť Univerzálne, podrobnosti nájdeš nižšie.
  • Stiahnuť: XLSX lista stiahne zoznam ako tabuľku a zohľadní práve vyplnené podmienky vyhľadávania.
Vyrovnania prijatých faktúr – karta Operácie (Műveletek)
Vyrovnania prijatých faktúr – karta Operácie (Műveletek)

Import vyrovnaní zo súboru

Ak v ponuke Import vyberieš možnosť Univerzálne, otvorí sa okno importu, v ktorom môžeš vyrovnania prijatých faktúr zaevidovať hromadne zo súboru. V okne:

  • cez odkaz Schéma XLSX súboru si stiahneš štruktúru importovaného súboru;
  • v poli Nahranie súboru vyberieš vyplnený súbor;
  • tlačidlo Uložiť spustí nahrávanie a spracovanie, tlačidlom Zavrieť okno zatvoríš.

Po spracovaní sa zobrazia dve tabuľky: Neúspešne importované položky a Úspešne importované položky so stĺpcami Číslo dokladu, Cégnév a Výsledok, takže hneď vidíš, ktorý riadok sa neimportoval a prečo.

Údaje sú na druhom hárku súboru (prvý hárok je pomocný). Prvý riadok je hlavička, stĺpce systém rozpoznáva podľa názvov v hlavičke, preto ich nemeň. Stĺpce opisuje časť Popis polí nižšie.

Vyhľadávanie medzi vyrovnaniami

Na karte Hľadať môžeš zoznam zúžiť týmito podmienkami:

  • Názov firmy partnera: podľa názvu partnera.
  • Číslo dokladu: podľa čísla dokladu.
  • Dátum vystavenia dokladu: zadaním obdobia (od – do).

Vyhľadávanie spustíš tlačidlom Hľadať; zadané podmienky zužujú výsledky spoločne. Tlačidlo Rozšírenie nie je v tomto zozname aktívne.

Vyrovnania prijatých faktúr – karta Hľadať (Keresés)
Vyrovnania prijatých faktúr – karta Hľadať (Keresés)

Prispôsobenie zobrazenia

Na karte Zobrazenie a rozloženie môžeš vzhľad zoznamu prispôsobiť svojej práci:

  • Oszlopok (Stĺpce): vyber, ktoré stĺpce sa zobrazia, a presúvaním zmeň ich poradie. V tabuľke Označenie a Aktívny môžeš medzi stĺpcami aj vyhľadávať; tlačidlá Predvolený, Vybrať všetko a Zrušiť výber všetkého ponúkajú rýchly výber, tlačidlom Uložiť nastavenie uložíš.
  • Sorok (Riadky): v poli Zobrazené riadky môžeš vybrať 10, 25, 50 alebo 100 riadkov na stranu.
  • Zoradenie: zadaním Vybraného stĺpca a Poradia zoradenia (Vzostupne alebo Zostupne). Predvolene sú navrchu naposledy zaevidované vyrovnania.

Po uložení sa stránka znova načíta s novými nastaveniami. Nastavenie sa zachová počas tvojej relácie a každý zo štyroch zoznamov (Zoznam, Prijaté faktúry, Vydané faktúry, Predaj v predajni) si ukladá vlastné nastavenie.

Vyrovnania prijatých faktúr – karta Zobrazenie a rozloženie (Nézet és elrendezés)
Vyrovnania prijatých faktúr – karta Zobrazenie a rozloženie (Nézet és elrendezés)

Okno Otvoriť

Tlačidlo Otvoriť otvorí okno Zúčtovanie s popisom „Informácie o zaúčtovanom vyrovnaní“. Okno je iba na čítanie a jeho jediným tlačidlom je Zavrieť. Skladá sa z troch blokov:

  • základné údaje: Identifikátor, Hodnota, Dátum zaúčtovania, Stav (Zaúčtované) a Zamestnanec;
  • Informácie o faktúre: zobrazí sa iba vtedy, ak k vyrovnaniu patrí faktúra: typ, identifikátor, hodnota a dátum vystavenia faktúry, ako aj údaje partnera a kontaktnej osoby;
  • Informácie o pokladničnom/bankovom doklade: zobrazí sa iba vtedy, ak k vyrovnaniu patrí pokladničná alebo bančná položka: identifikátor, účty hlavnej knihy, smer, poznámka a identifikátor transakcie.

V dvoch prepojených blokoch je Identifikátor odkaz; kliknutím naň sa otvorí súvisiaci doklad.

Tip


Na import si stiahni šablónu cez odkaz Schéma XLSX súboru a svoje údaje vlož na druhý hárok. Hlavičky a štruktúra tak budú určite správne.

Vyrovnania všetkých typov dokladov opisuje návod Zoznam vyrovnaní, zoznam vyrovnaných prijatých faktúr návod Zoznam prijatých faktúr.

Popis polí

Predvolené stĺpce zoznamu a ich význam:

Pole / PrvokPovinnéPopis
Číslo dokladu (prvý stĺpec)Vlastný identifikátor vyrovnania.
Dátum vystavenia dokladuDátum a čas vytvorenia vyrovnania.
Typ dokladuTyp vyrovnaného dokladu.
Číslo dokladu (druhý stĺpec)Číslo vyrovnaného dokladu. Odkaz, ktorý otvorí doklad na novej karte.
Názov firmy partneraNázov partnera dokladu.
VyrovnanéVyrovnaná suma so znakom meny.
Výmenný kurzHodnota výmenného kurzu.

Stĺpce súboru univerzálneho importu (systém ich rozpoznáva podľa názvu v hlavičke):

Pole / StĺpecPovinnéPopis
identify_invoiceČíslo dokladu prijatej faktúry, ktorá sa má vyrovnať, napríklad BSZ-2026/0142. Prijíma sa iba prijatá faktúra.
amountVyrovnaná suma, napríklad 125000.

Blok základných údajov okna Otvoriť:

Pole / StĺpecPovinnéPopis
IdentifikátorIdentifikátor vyrovnania.
HodnotaVyrovnaná suma.
Dátum zaúčtovaniaDátum zaúčtovania vyrovnania.
StavStav vyrovnania (Zaúčtované).
ZamestnanecZamestnanec patriaci k vyrovnaniu.

Blok Informácie o faktúre (iba ak k vyrovnaniu patrí faktúra):

Pole / StĺpecPovinnéPopis
TypTyp faktúry.
IdentifikátorIdentifikátor faktúry. Odkaz, ktorý otvorí faktúru.
HodnotaHodnota faktúry.
Dátum vystavenia faktúryDátum vystavenia faktúry.
Partner na faktúrePartner faktúry.
Kontaktná osoba na faktúreKontaktná osoba faktúry.
E-mailová adresa kontaktnej osoby na faktúreE-mailová adresa kontaktnej osoby.
Telefónne číslo kontaktnej osoby na faktúreTelefónne číslo kontaktnej osoby.

Blok Informácie o pokladničnom/bankovom doklade (iba ak k vyrovnaniu patrí pokladničná alebo bančná položka):

Pole / StĺpecPovinnéPopis
IdentifikátorIdentifikátor pokladničnej alebo bankovej položky. Odkaz, ktorý otvorí položku.
Hlavná kniha právneho tituluÚčet hlavnej knihy právneho titulu patriaceho k položke.
Hlavná kniha banka/pokladňaÚčet hlavnej knihy banky alebo pokladne.
Hlavná kniha faktúra/pokladničný doklad/dodávateľÚčet hlavnej knihy faktúry, pokladničného dokladu alebo dodávateľa.
SmerSmer transakcie.
Poznámka k transakcii (správa)Poznámka patriaca k transakcii.
Identifikátor transakcieIdentifikátor transakcie.

Často kladené otázky

Pravdepodobne nie je vybraný žiadny riadok. Systém vtedy zobrazí upozornenie „Kérlek válassz egy tételt a listából!“ (Vyber, prosím, položku zo zoznamu!). Vyber riadok a klikni znova. Vymazať spracuje vždy práve jednu vybranú položku.

Prečiarknutý riadok je vymazané vyrovnanie. V zozname zostáva viditeľné a nemožno ho vymazať znova.

Okno slúži iba na čítanie a jeho jediným tlačidlom je Zavrieť. Súvisiaci doklad otvoríš kliknutím na odkaz Identifikátor. Ak si vyrovnanie zaevidoval omylom, môžeš ho odstrániť tlačidlom Vymazať; zostane potom viditeľné ako prečiarknutý riadok.

Stĺpec Výsledok v tabuľke Neúspešne importované položky v okne importu ukazuje dôvod. Správy sa zobrazujú po maďarsky: „A számlaszám nem került megadásra!” (číslo faktúry nebolo zadané; stĺpec identify_invoice je prázdny), „A számlaszám nincs a rendszerben!” (číslo faktúry nie je v systéme), „A számla végösszege már kompenzálásra került!” (celková suma faktúry už bola vyrovnaná). Ak chýba suma alebo faktúra nie je prijatá faktúra, riadok sa tiež ocitne medzi neúspešnými položkami. Oprav chybné riadky a importuj znova iba tie.

Položka Hlavné menu / Pokladňa / Vyrovnania / Zoznam zobrazuje vyrovnania všetkých typov dokladov spolu, opisuje ich návod Zoznam vyrovnaní. Zoznam vyrovnaných prijatých faktúr opisuje návod Zoznam prijatých faktúr.

Položka sa zobrazuje v Hlavné menu / Pokladňa, ak je tvojmu používateľovi pridelený modul Zúčtovanie. Ak ju nevidíš, požiadaj administrátora.

Potrebujete individuálnu pomoc?

Nechcete stráviť hodiny hľadaním riešenia? Zvoľte najefektívnejšiu cestu: objednajte sa na individuálne 45-minútové online školenie, počas ktorého sa budeme venovať výlučne vám. Či už ide o prehľad základov alebo podrobné nastavenie konkrétneho modulu, náš odborný kolega vás krok za krokom prevedie celým procesom.

Nestrácajte čas – požiadajte o pomoc!
Naším cieľom je, aby ste náš systém začali využívať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Či už ste u nás úplne noví, alebo ste sa zasekli pri konkrétnom nastavení, neváhajte požiadať o pomoc!

Logzi softvér na správu skladu

Kontaktuj nás

Zaujíma ťa náš softvér? Pokojne nám napíš!

Potrebuješ pomoc?

Ak nevieš nájsť odpoveď a potrebuješ pomoc

Zaregistruj sa teraz,
zaplať neskôr!

Vyskúšaj 3 dni zadarmo, bez rizika a záväzkov!